Manual do utilizador

Guias de remessa e Guias de transporte

A guia de remessa/transporte é um documento essencialmente logístico que se associa ao envio e transporte de mercadorias ou prestação de serviços.

Estes dois documentos têm um efeito logístico e não financeiro/contabilístico, no entanto diferem em termos de finalidade e no contexto em que são utilizados. A guia de remessa indica que ocorreu o envio de mercadoria, enquanto que a guia de transporte serve para acompanhar a mercadoria durante o seu transporte.

O campo «Número doc.» é composto pela Série (previamente criada) e um número sequencial dessa série (o número sequencial não é de preenchimento manual e só será consumido após a finalização do documento).

Deverá selecionar o cliente a quem se destina a guia. Poderá selecionar um cliente existente na base de dados pelo seu nome, digitando-o diretamente no campo «Cliente», ou, clicando na lupa que se encontra junto a esse campo botão lupa (ou premindo a tecla F4) e procurá-lo pelo seu número.

Caso o cliente não se encontre previamente criado na base de dados, poderá ainda assim digitar o respetivo nome e os restantes dados e será criada uma ficha para esse cliente automaticamente na gravação da guia.

Quando se tratar de um cliente não existente na base de dados, o campo «Contribuinte» irá assumir a mesma funcionalidade da ficha de cliente (conforme definido nos «Parâmetros da empresa»).

A data de vencimento será calculada automaticamente somando o número de dias, a contar da data do documento, definido na condição de pagamento selecionada. A condição de pagamento poderá ainda estar pré-definida na ficha do cliente, mas é possível alterá-la pontualmente em cada guia.

Deverá de seguida inserir os artigos/serviços à guia, clicando no botão «Novo» que se encontra no separador «Detalhe»:

Deverá agora selecionar o artigo/serviço que pretende inserir, ou através do código do artigo, digitando-o diretamente no campo «Artigo», ou, clicando na lupa que se encontra junto a esse campo botão lupa (ou premindo a tecla F4).

Caso pretenda selecionar o artigo através do código de barras, deverá ativar o botão do código de barras botão código de barras e então digitalizar o código através do scanner de código de barras. botão leitor códigodebarras

Serão então apresentados os preços de venda inseridos na ficha de artigo (1 a 4), dos quais poderá selecionar o pretendido. Por defeito, será selecionado o tipo de preço definido na janela anterior, que por sua vez poderá ter sido pré-definido na ficha do cliente.

Poderá descrever detalhadamente o artigo/serviço na caixa que se encontra por baixo dos valores. Este texto poderá estar pré-definido na ficha do artigo no campo «Texto p/ facturar» e ser alterado pontualmente em cada documento.

Caso pretenda apresentar os artigos de forma agrupada no documento, deverá introduzir um nome para o grupo no campo «Agrupar por».

Voltando à ficha da criação do documento, no separador «Detalhe» existem ainda dois botões que podem ajudar na apresentação da informação botão up botão down, permitindo deslocar os itens inseridos para cima ou para baixo.

O campo «Expandir linhas» do separador «Detalhe» permite visualizar a descrição detalhada inserida para cada item.

Na gravação de um documento novo, este assume o estado de “Rascunho”, pois o documento só é editável enquanto “rascunho”.

Para que o documento assuma o número sequencial, deverá “finalizá-lo” selecionando-o e clicando em «Finalizar». A partir deste momento, o documento deixa de estar editável e pode então ser impresso ou exportado para PDF ou outro formato.

Os documentos “finalizados” não podem ser apagados do sistema mas podem ser anulados. Para tal, deverá clicar em «Anular/Apagar» e indicar o motivo da anulação.

Para poder imprimir a informação de transporte (viatura, matrícula, local de entrega, etc) no rodapé, deverá selecionar um layout que contenha essa informação, através de «Manutenção e utilitários - Tipos de documento».

Ver Funcionamento do estado dos documentos

CARLOS ESTÊVÃO ANDRADE CORREIA ZOOMINSTUDIO
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